Izlazi
Iz projekta BisWeb
Linija 2: | Linija 2: | ||
''' Izlazi''' | ''' Izlazi''' | ||
---- | ---- | ||
- | Razlikuju se po vrsti izlaznog | + | Razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta, koje mogu biti: |
Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura. | Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura. | ||
Linija 13: | Linija 13: | ||
'''Interni izlaz/korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala). | '''Interni izlaz/korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala). | ||
- | Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu int. ulaza | + | Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu int. ulaza gotovih proizvoda u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, Generisanje izdatnice po normativu). |
'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta. | '''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta. | ||
- | Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal | + | Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna, a program će generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama). |
Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa). | Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa). | ||
Linija 24: | Linija 24: | ||
Slučaj domaća faktura - devizno: | Slučaj domaća faktura - devizno: | ||
- | Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula bez obzira kako je zapisana u registru roba. | + | Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula, bez obzira na to kako je zapisana u registru roba. |
Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV: | Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV: |
Revizija od 09:44, 22. novembar 2011.
Izlazi
Razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta, koje mogu biti:
Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.
Izlazna faktura - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.
Otpremnica - radi se kada isporučujemo robu u više navrata, a naknadno Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice. Slično važi za devizne otpremnice i Devizne zbirne izlazne fakture, stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Otpremnica i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice.
Interni izlaz/korekcja - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala). Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu int. ulaza gotovih proizvoda u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, Generisanje izdatnice po normativu).
Interno - reprezentacija i Interno - aktivacija osnovnog sredstva koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta.
Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna, a program će generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).
Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa).
Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.
Slučaj domaća faktura - devizno: Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula, bez obzira na to kako je zapisana u registru roba.
Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV: Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa. U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.
Specijalni slučaj: Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slanjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).